Официальный канал блога zup1c.ru (Герасимова Дмитрия).
Рассматриваются вопросы ведения учета в программе 1С 8.3 ЗУП 3.1: настройка программы, выявление ошибок учета, подготовка регламентированных отчетов и т.д.
Добрый день, подскажите, как настроить отражение, если работник транспортного цеха работал три дня в кисродном, два дня в копровом, и десять дней в цехе шлакопереработки? В отражении ложится его транспортный цех и участок на который он принят на работу. Так работает не один водитель и цеха разные. Кадровые переводы не помогут их будет слишком много, нужно как то это прописать в отражении, чтобы посчитать затраты по заработной плате .
Здравствуйте. Как я вовремя нашла это Ваше видео. Загрузила отчет, но.... Не работает, пишет Неверные параметры "Разность Дат". Может подскажете, в чем проблема
Зарплата начислена за июнь. Выплачена 10 июля. 18 июня была выплата премии. Программа выплатила меньше, чем было начислено, а ндфл удержался на всю сумму начисления. И теперь в 6 НДФЛ встает разница НДФЛ, как излишне удержанный, но если сформировать подробный отчет по сотрудникуна 10 июля, то все формируется правильно. Как убрать этот излишне удержанный НДФЛ, если он таковым не является?
У нас была ситуация, когда сотрудница уходила с январских праздников в декрет.. Но ушла еще на больничный в конце декабря,. Когда зп за декабрь была уже выплачена.. Переплату она вернула.. Но мы ее потом еще год следующий вспоминали😁.. Она постоянно "вылазила" с этой внесенной суммой..
Добрый день! Подскажите пожалуйста столкнулась с ситуацией , в стоку 020 не попадает строка 026 во втором квартале , как можно выйти из ситуации ? Занести руками ?
Здравствуйте. В 6 Ндфл за полугодие мне нужно где то указать доход , начислен, но не удержан с материальной выгоды на проценты от кредита? если это не сотрудник организации и у него мы не можем удержать это Ндфл до конца года? (и в 1 квартале мы пропустили начисление мат. Выгоды, все начислили июнем, это критично?). Сам кредит + 1%, физ. Лицо одной суммой вернул на расчётный счёт в июне досрочно. Договор на 3 года с января 2023 года.
Зравствуйте! Можете подсказать, что влияет на отрвжение Ведомости в банк в отчете Расчетный листок? Есть рабочая база и тестовая база, настройки все одинаковые, я сам настройку делал. Конфигурации одинаковые, с утра проверил. В одной базе январскую ведомость в банк видит в своём месяце в январе по отчету Расчетному листу. В копии базы ориентируется на дату документа Ведомость в банк, если ставлю дату на февраль или марте, то в отчёте вижу в феврале или марте, но при этом период январь показывает в Расчетном листе за февраль (март). Уже спортивный интерес мучает, все настройки просмотрел, везде все одинаково сделано, но в Расчетный листок по разному попадают данные. В регистры одинаково попадают данные: РН Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками РН Взаиморасчеты с сотрудниками РН Зарплата к выплате.
Ответ от Дмитрия (автора данного видео): Здравствуйте! Раздел "Настройка - Дополнительные настройки" флажок "Показывать взаиморасчеты" управляет этим моментом. Я: Спасибо большое! Как я мог про эту настройку забыть 🤪 3 дня мучался
Спасибо огромное за Ваши рекомендации. Пользуюсь ими с большим удовольствием. Действительно облегчает работу во многом. Спасибо, что делитесь знаниями. Это бесценно!