Головною метою компанії "Академія професійного бухгалтера" є формування професійного середовища етичних та компетентних бухгалтерів і фінансових фахівців для бізнесу України, які застосовують у практиці отримані знання
Цей перевізник є шахраєм! Галтранс дурить пасажирів на всьому, на кожній деталі, автобуси поламані, водії грубі, особливо на рейках Київ - Кишинів і назад, прийшов час забирати ліцензію у них
Вітаю! ФОП, 3 група, з ПДВ - це єдиний податок? Тобто чи може ФОП 2 група здавати такому ФОП в оренду власне приміщення і чи погане це для ФОП 3 грн, ПДВ, бо у орендодавця ж ПДВ нема
ФОП на 3 групі може обрати ставку «з ПДВ» або «без ПДВ», але це не змінює його приналежності до спрощеної системи оподаткування. Тому, у вас, як ФОП 2 групи, немає ризику при здачі майна такому ФОПу в оренду.
Підкажіть будь ласка я перераховувала річний перерахунок на зменшення. От я за рік зробила до кожного місяця коригування, а у жовтні в мене було вже коригування то до якої мені треба зробити коригування річне за цей місяць
Ви маєте подавати звітність яка регламентована вашою системою оподаткування: якщо ви ФОП на спрощеній системі оподаткування ( єдиний податок) то подаєте декларацію по єдиному податку. Якщо ви ФОП на загальній системі оподаткування - Декларацію про доходи.
Добрий вечір. Чи оподатковуються (інфляційні витрати, 3%річних, судовий збір,витрати на правничу допомогу)яке наше підприємство виплачує ФОП за рішенням суду? Чи потрібно ці суми показувати в 4ДФ та з яким кодом?
Добрий вечір. Чи оподатковуються (інфляційні витрати, 3%річних, судовий збір,витрати на правничу допомогу)яке наше підприємство виплачує ФОП за рішенням суду? Чи потрібно ці суми показувати в 4ДФ та з яким кодом?
Підкажіть будь ласка. Я відкрила зміну ( термінал не телефоні ПРИВАТБАНК) продаж не було , я закриваю в кінці робочого дня, воно само формує Z-звіт . Автоматично йде в податкову, чи потрібно ще щось робити ? ПРРО встановлено (підключен Приват/бізнес)
Щоб дати відповідь на ваше запитання необхідно розуміти, що саме ви маєте на увазі під діяльністю на фінансовому ринку. Проте на загал відповідь така: якщо ви здійснюєте інвестиційну діяльність як фізособа-платник податку ( керуєтесь нормою 170.2 ПКУ), то реєструватись підприємцем не обовязково. Умови обчислення податку з інвестиціного прибутку визначені вищевказаною статтею. якщо ж ви на фінансовому ринку є, наприклад, торговцем, тобто здійснюєте підприємницьку діяльність, то так необхідність державної реєстрації є.
@@ЛюдмилаШахно-ю6щ А какая форма собственности должна быть у моего предприятия, если нет наемных работников? И какие налоги я должен буду платить? И что писать в уставе если это Forex и криптобиржи?
Ви можете здавати власну квартиру в оренду як фізична особа. Якщо орендарем у вас буде фізична особа, то доходи від такої оренди ви маєте задекларувати та сплатити податки самостійно за підсумками року. Якщо орендарем буде юридична особа- то при виплаті вам орендної плати всі необхідні податки будуть ними утримані і сплачені. Якщо кошти, які ви отримуєте від оренди не задекларовані вами як фізособою, то це буде ризик не декларування доходів фізособи.
як професійно і водночас доступно!!!!слухаю нонстоп і нейму віри що все розмію!!але дуже засмучена з того,що не можу знайти й натяку на початок такого ж курсу чи онлайн чи наживо!! Рятуйте!Допоможіть!Дуже волію навчатися, незнаю як зв,язатися💛💙
Дякуємо за Ваш відгук. Найближчий курс стартує 05.09.23 Ось актуальний графік навчання docs.google.com/document/d/1vVfbEC8iygxKQFDJR6_2hrqAoQ-S71brqaTJJlw_p8g/edit
Добрий день, дозвольте, будь ласка, задати питання, бо не знаю, що робити. Ми купляємо міжнародне перевезення у резидента, а він купив його у нерезидента. Є документ СМR, перевізник там вказаний - нерезидент. Постачальник-резидент (перший експедитор) нам передає міжнародне перевезення як не об'єкт ПДВ, податкову не виписує. Ми ( другий експедитор) також далі перевиставляємо це перевезення як не об'єкт ПДВ нерезиденту. Ми не виписуємо податкову накладну та не показуємо в декларації це перевезення. Чи вірно ми робимо? Може нам треба уже застосувати ставку "0" при передачі міжнародного перевезення нерезиденту, так як ми одержали його уже від резидента, хоча в СМR вказаний перевізник - нерезидент.
Підкажіть, будь ласка, як правильно заповнити призначення платежу при сплаті відпкстки? Варіант:" 101 військовий збір з відпускних за липень 2023р.", коректний? Чи правильно ;"101,(кома) військовий збір з відпускних за липень 2023р."?
Читав таку інформацію, що Zзвіт треба формувати щоденно! А інакше як подадкова дізнається про вашу роботу? Вийнятком може бути вихідні дні або святкові, при умові, що ви в ці дні не працювали.
Людмила, большое спасибо за проведенное занятие. Слушала с удовольствием. Всё изложено профессионально, чётко и понятно. Удачи Вам и процветания каналу!
Добрий день. Підскажіть будь ласка якщо товариство з обмеженою відповідальністю в особі одного директора здійснює розробку програмного забезпечення - чи потрібно вести 23 рахунок, чи може можно так як один директор списувати витрати на 92 рахунок?