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Colegas duda en el caso de arrendador , la cuenta por cobrar de igual forma sería gasto o depreciación ? No sería ingreso ese interés ? Es solo contable el interés y se tiene que declarar en el pago referenciado ? Saludos colegas !
para leer la ley cualquiera, nada practico, confundes mas que explicar, puesto que cada producto es diferente... estoy seguro que confundiste a los que solo comercializan, de los que producen y fabrican. una hora mal invertida...
HOLA, BUENAS TARDES, SI YO COMO COMERCIANTE, ACABO DE ENTRAR AL REGIMEN RESICO... TENGO UNA DUDA, TENGO UNA PAPELERIA, PERO COMO MI LOCAL NO ESTA EN UNA AREA MUY TRANSITADA, PUES VENDO POCO DE ARTICULOS DE PAPELERIA, LE METI PARA VENDER SODAS Y BOTANAS,... TENGO QUE HACER LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIEPS? EN MI CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL ME SALEN MUCHAS OBLIGACIONES SOBRE IEPS...
Hola, excelente exposiciión. Recien me contacto un cliente para la cuestion de sus impuestos, recien esta por darse de alta en el RFC, su negocio es de panaderia. Estoy investigando precisamente lo relativo al IEPS y afortunadamente di con tu video. Me abrio mi panorama respecto al tema, que voy a darle estudio a la Ley y sus reglamentos. Mi duda es si por la elaboración de pan dulce estaria sujeto a este impuesto. Vi en el simulador del SAT el llenado y le asignan varias obligaciones. Podrías decirme si efectivamente sería contribuyente de IEPS y si se tendria que solicitar a su proveedor el desglose por separado de este en sus CFDI que le expida. De antemano te agradezco cualquier respuesta. Saludos....¡
Muy bueno. Tengo una duda... en una empresa que se dedica a ofrecer servicios.... y consigue un contrato, mismo que esta firmado y tiene todos los elementos. No hay dinero de por medio ya que se comenzara a cobrar en cuanto se comience la labor... que asientos contables se deberán de llevar o hacer ya que solo existe un contrato... no hay dinero aun. Entiendo que cuando hay dinero se lleva a anticipos de clientes contra clientes.... pero en mi pregunta a donde iria...?
Hola , buen día . Aquí la pregunta sería , ¿Ya se transfiero el control? En caso de que no , no registras nada , pero si ya se transfiero el control tu asiento contable sería cargas a cuenta por cobrar abono a ingreso por servicios. Recuerda que está NIF está basada en qué registros tus ingresos hasta que el control de riesgo es tomado por el cliente.
disculpe esa tasa efectiva que mencionas que el SAT los tiene, como puedo solicitarlo?? o como lo puedo obtener? es mediante el envio de un caso en el portal del sat???