Ще порада. Не подавайте декларацію через дію. Я зробила помилку, нарахувалось додаткове єсв у стан розрахунків з бюджетом. А ЄСВ за меее платить роботодавець. Тепер арешт на раунки, бо пізно прийшов лист із податкової, не услідила. Тепер маю мороку. Я новачок, і це прямо тяжко для мене. Всі ці уточнюючі декларації, якісь помилки Біда
Доброго дня, Михайло, якщо від рекламі на ютубі отримано 300 дол, потім було списання 10 % податку згідно законодавства США, після чого 270 зараховано на рахунок ФОП. Яку сумму декларуємо 300 чи 270?
Добрий день. Якщо я роблю рахунок одною датою, а акти роблю тою датою коли зараховані кошти на рахунок чи так правельно? Чи можна робити рахунок і акт зразу, а кошти надійдуть пізнішою датою
Перш за все, дякую за Вашу працю - завдяки Вам веду ФОП самостійно. Я маю одне питання, на днях оплатила 5% доходу, але при зарахуванні кудись втратилась 1 копійка. Я так розумію,її треба доплатити? І краще доплачувати хоч пару грн при оплаті ЄСВ та ЄП , щоб не було таких проблем? Це вже вдруге,минулого разу було 10 копійок.
Коли вперше стала ФОП, ще у 2023 році, то тричі я надсилала собі ЄСВ з картки на ФОП, але не знала, що за ці суми потрібно також звітувати й вираховувати з них податок. Ще актуально туди докинути близько 200 гривень? 🥺😅
Дякую! Таке питання. Якщо було повернення коштів на рахунок ФОП від постачальників за раніше придбаний товар. В призначені вказано "повернення помилково нарахованих коштів", то я можу не враховувати цю суму в дохід, правильно?
доброго дня. Вибачте, що турбую в неділю, але ж коли пригоріло, то пригоріло) Передивилась ваше відео, де ви показуєте, як створюється нова та уточнююча декларації. І один момент залишився незрозумілим. Ви там в рядку 12 (Нараховано за попередній звітний (податковий) період) вказали суму, але не зрозуміло, що це за сума. Звідки її брати - це та сума, яка відправилась в попередньому звіті, тобто от ця остання за І квартал? Чи це сума за минулий квартал (тобто річна)? Бо коли заповнювали декларацію за І квартал 12-й рядок залишили пустим. І окремо ще раз хочу зазначити вам свою вдячність - те, що ви робите - неймовірно.
Дякую за Ваші відповіді! Підкажіть, випадково подав декларацію за 1 кв 2023, а не 2024 року, коли ФОП ще не був відкритий і доходів не було. Чи треба уточнюючу "пусту" декларацію подавати чи можна подати в ДПС заяву в довільній формі про анулювання декларації?
Щодо 13:05 - веду діяльність ФОП з 2021-го року. 1-го квітня, як завжди заповнюю декларацію за 1 квартал. Вперший раз за всю діяльність я не отримував дохід за 3 місяці. Вказав лише чисельність працівників (0) та мій основний КВЕД, перевірив, підписав, відправив - декларацію не прийняли. Це не перший раз коли правильно-заповнену декларацію не приймають з першого разу, тому другий раз відправив таку ж саму - не прийняли. Третій раз заповнив всі рядки, які зазвичай мають цифри нулями - не прийняли. Заповнив лише шостий рядок нулем - не прийняли. Ото ж не знаю - чи троллить мене податкова. xD
Дивно і абсурдно,що податкова навіть думки не допускає,що можна не отримати доходу взагалі за якийсь період,можливо хворів чи ремонт робив,не враховує. Навпаки ставить плани по виторгу ,який обов'язково має бути в ФОП,але це неправильно,багато факторів впливає на суму виторгу.
@@liluanemrebska5647 Я з'ясував проблему. Податковій не сподобався новий цифровий ключ. Потрібно було відкликати старий і подати декларацію знову через декілька годин. Теперь декларацію прийняли. Доречі, у Михайла є відео на цю тему. Назва довга, але закінчується так: "Невірний підпис - сертифікат відсутній!"
Пане Михайле, ви якось розмазано відповіли по IT- фахівцях. Так як діяти, коли в документах 550 дол, а на рахунок зайшло 530 дол? І що означає "куда ви діли 20 дол"? Адже на рахунок зайшло 530 дол? Тобто податкова стверджує, що нам дали кешем в руки? і в такому випадку потрібно платити 5% від 550 дол? Вірно? А якщо навпаки? в документах менше, а нарахунок більше? Виходить що потрібно платити 5% завжди з більшої суми?
Очень часто IT-шные акты/инвойсы не подписываются никем вообще, это просто файлы с произвольным текстом, в случае налоговой проверки туда можно вписать скорректированную сумму реально зашедшую на счет
"куда ви діли 20 дол?". Плучается кешем, ведь на счет в выписке не поступало никогда. А за кеш надо РРО))) а тут оказывается нету РРО, штраф за то что нету РРО. Схемы у них как у мошенников (у налоговой)
Вітаю! Якщо я раніше сплачувала ЄСВ (до грудня 2023 включно ), але з січня працюю у державній установі офіційно. Стаж іде по цій роботі, але ФОП не закриваю. Чи треба повідомити податкову, що я тепер не буду платити ЄСВ?
Дякую за Ваші відео. Підкажіть, якщо я закрив ФОП (3 група, 5%) 30 грудня 2023 року, сплатив податки та подав річний звіт, чи треба потім подавати будь-які додаткові звіти, декларації тощо?
якщо нема найманих, то ліквідаційний звіт за рік - це все. За умови що всі попередні звіти подані і не було виплат фіз особам та іншим фоп м 4 кварталі 2023р.
Я знайшла в інтернеті консультацію по додатку 4ДФ і там написано: "Чи можна не подавати 4ДФ? По-перше, Податковий кодекс не містить чіткої норми щодо заповнення 4ДФ. По-друге, наявність самої ознаки «157» у довіднику ознак не означає необхідність подання інформації. По-третє, оскільки в Кодексі немає прямої норми обов'язку показувати виплату ФОПам, то і нарахування штрафних санкцій також викликає масу запитань." То чи критична неподача 4 ДФ? Можете порадити по цьому питанню, Михайло?
Вітаю. Пане Михайле, підкажіть будь ласка щодо ЄСВ: з 01/02/2024 оформився на офіційну роботу, проте ФОПа не закривав (3 група). Останнє зарахування на рахунок ФОПа прийшло мені 02/02/2024. Чи правильно я розумію, що ЄСВ плачу тільки за січень 2024 (7100*22% = 1562), а вже з 01/02/2024 роботодавець за мене платить?
Дякую, як завжди все дуже корисне! Без Ваших порад - а ні кроку! Михайло, підкажіть будь ласка, чи вважається доходом сума, яку підприємець закинув на свій рахунок з призначенням платежу "Поповнення власного рахунку". Дякую!
Вітаю, Михайло! Дякую за відео. Стосовно валютних переказів. Тобто якщо в мене є інвойс на 30 євро, людина, відповідно, відправила 30, в процесі комісія "з'їла" 10, і мені зарахувалось 20, то звітувати я маю за 30?
@@fedykjulia954 когда старый щаканчивается и делаете новый ключ ,им сразу подписаные декларации отправить не возможно,во второй квитанции будет ответ приходить,что ключ не активен
Добрий день, Михайло. Ви - кращий, так гарно завжди все розповідаєте, от і до. Поясніть, будь ласка, якщо ФОП 3 гр отримав на рахунок від невідомого Фопа 10 тис за оренду, явно це помилка. Мені не надо чужі гроші. В банку пояснили, що потім як до них звернеться цей ФОП, побачивши помилку, можна буде повернути гроші. А чи я повинна їх враховувати в сумі доходу і сплачувати 500 грн податку з них?
можете повернути не чекаючи звернення. Просто відправляєте на реквізити звідки ці гроші прийшли, з призначенням "Повернення помилково зарахованих коштів"
Маю цікаве питання, Михайле. ФОПи, податкові резиденти України, що отримують дохід на іноземні рахунки фізичної особи, залишок на яких на кінець року 0 та оборот нижче 250к $, чи діє для них пільга на сплату податку (не закликаю не сплачувати) чи вони будуть покарані навіть під час військового стану? Дякую. Також, для наших фопів закордоном було б цікаво побачити відео з розтлумаченням як найлегше "прокрутити" кошти через українські рахунки, сплатити податок та отримати валюту назад не втративши на комісії та на курсі більше ніж на податку.
Добрый день, Михаил! Вы не подскажете, как узнать является ли счет (карта) получателя ФОПовским и если не является, как пожаловаться на гражданина который предоставляет услуги, берет за них плату но не зарегистрирован как предприниматель?
ФОП, надаю, IT послуги, введу діяльність за пропискою. Чи потрібно подавати 20-ОПП? так як прочитала, що приходять штрафи та знімають пільгу на податок з нерухомості?
Доброго дня! ДУЖЕ ПОТРІБНА ВІДПОВІДЬ!!! ФОП 3 групи, який надає консультаційні послуги і отримує дохід у валюті, заокруглює суму доходу до цілого числа після обміну у національну валюту, чи можуть виникнути проблеми?
Не згоден, що в декларації, якщо вказати КВЕДи, по яким не було отримано дохід, то це не буде помилкою. Треба дивиться, що за КВЕДи. Наприклад, якщо дохід не отримали, або отримали від продажу безалкогольних напоїв, але вказали КВЕД «Оптова торгівля напоями» (який включає торгівлю алкогольними напоями) - це однозначно буде помилкою, бо у разі навіть отримання доходу, треба вказати «Оптова торгівля напоями за виключенням оптової торгівлі алкогольними напоями». Або вказали КВЕД, по якому доходів не було, - «Тимчасове розміщення...»: одразу у ДПС виникне питання щодо декларації з туристичного збору та його сплати. Або в ЄДР є КВЕДи, які заборонені для обраної групи... Тому - в декларації вказуємо тільки те КВЕДи, по яким отриманий дохід
В кабінеті платника податків, в розділі "Облікові дані платника", відтепер відображатимуться і рахунки простої фіз. особи (тобто, ті, що не беруться на оподаткування)?
Михайло, підкажіть в лютому місяці двічі приймали працівника та подавали скасовуючу про прийняття.Як правильно відобразити в 1-ДФ. Перший прийняли 15.02, скасували 15.02. Другий раз прийняли з 17,02, скасували 29.02.Знаю, що так не вірно, але ФОП настоював.Що йому загрожує і як відобразити період 17.02-29.02? Дякую за відповідь
Було питання, якщо приходить сума за надані послуги 30.03 але приходить уже в квітні то Ви казали віднести її вже до 2 кварталу. Я став фопом у жовтні 2023 рік, і платив за 4 квартал суму і туди відніс надходження яке прийшло вже у 2024 році у перший тиждень січня, як мені тепер рахувати у 1 кварталі 2024 року? Тепер я можу не враховувати це перше надходження у січні?
@@-Smokovych я подав уточнюючу декларацію, вона вже підсвічується зеленим, відповідно її прийняли, але у стані розрахунків з бюджетом нічого поки не змінилось, там будуть зміни?? Мало б поміняти цифри і мені в колонку де я переплатив +додати кошти з минулого кварталу
Доброго дня. так і не зрозумів, як правильно діяти в ситуації різниці суми в акті виконаних робіт та фактичного надходження(мінус комісія банків/свіфт), у валюті?
ставити в дохід повну суму з документу, яку сплатив замовник. Те що по дорозі відщипнули комісію - це вже витрати ФОПа. А витрати в Декларації платника єдиного податку ми не враховуєм
ставте в документі ту сумме, яка вам прийшла. Тобто замовник плате комісію за свій рахунок. Так йому і скажіть. Наприклад від не хоче платити за свій рахунок 1500$+50$ - ви йому скажіть що тоді сума замовлення в документі буде стояти 1450$. Домовтесь, це не проблема домовитись
Дякую за відео! Донат полетів. Якщо можна, питання з зірочкою )) бо дуже протирічлива інформація в інтренеті. Якщо на рахунок ФОП зайшов помилковий платіж, як діяти? Повернула його одразу ж, в призначенні вказала, що це повернення помилкового платежу. Але зустрічаю інформацію, що мені потрібен лист від відправника платежу з підтвердженням, що платіж був відправлений помилково. Хтось пише, що нічого не треба, якщо платіж повернуто протягом 3-х днів. Підкажіть, будь ласка, як тут бути?
@@IraLozova ви пишете за 3 дні. Де це написано в якому законі? А якщо я це помітив через 3 місяця??? Мені не надсилає банк СМС за кожну копійку відправленну від ботів, зоб мені шрафи нарахували за це
Якщо в мене за 1 квартал на 3ю группу є акт виконаних робіт на сумму 4000 грн, але надходжень на рахунок фоп було нуль і це було новою поштою я прост не ваказав там рахунок а було на картку особисту, що мені робити? =( може подати нуль в звіті? Підкажить будь ласка
@@-Smokovych дякую, я виправлю це, перший місяць як фоп я) Торгую кавою, дуже по малому) тоді я можу в Новой пошти налаштувати я так розумію не картку свою, а рахунок фоп..якщо замовляти будуть..так давайте дані відправлю вам Запорізьку каву) якщо катк від розетки віконаних робіт, то нічог острашного так?
@@PulyAA ще можуть застосувати те що ви працюєте фоп, але в обхід фоп - це 100% штраф від суми "мимо коси". Та знімаюсь зі спрощеної системи заднім числом
Можна подавати проміжні звіти по ЄСВ з позначкою 'для розрахунку пенсії'. пенсійний фонд побачив мій звіт за півріччя десь у вересні. І заплатити за півріччя теж треба. А потім обов'язково за рік як завжди.
Вітаю, Михайло! Щиро дякую з Ваши відео! Підкажіть, будь ласка, чи буде штраф за неподання додатку 4ДФ? Я навіть не знала, що таке треба подавати, працюю ФОПом з 2022 року.
штраф дуже маленький. 1020грн за кожну перевірку. А перевірка може бути раз в 10 років. Також їм може просто лінь писати вам цей штраф. Наголошую - штраф 1020 за одну перевірку, а не за кожне порушення.
Я ФОП 3 групи, ЄСВ не сплачую, але сьогодні надійшов лист від податкової із вимогою про сплату боргу (саме ЄСВ). Написано, що у разі несплати буде передано до органу державної виконавчої служби для стягнення в примусовому порядку. Підкажіть, будь ласка, що робити?
@@ЄлізаветаШевченко так, я вже розібрався. В кінці року виявляється разом із декларацією подається Додаток 1, де описані суми які потрібно сплатити у якості ЄСВ. Потрібно було там проставити нулі. А зараз вже дійсно потрібно подавати уточнюючі документи де на цей раз вже проставити нулі. Ще мені порадили в уточнюючому документі ЄП поставити 0, щоб він теж не подвоївся і не довелось його платити другий раз
Думаю компромісом в цьому питанні був би наступний алгоритм: не отримуєш жодного доходу - можеш не платити до того моменту поки він не з'явиться (так би мовити, злітаєш з пільги на момент дії військового стану)
Слава Богу, що можна не платити, мені в податковій так і відповіли, що якщо ви не маєте можливості сплачувати ЄСВ, при цьому податок у своїй групі платите, то можна не платити згідно мораторію воєнного стану та ще рік після припинення воєнного стану. Під час воєнного стану сплата ЄСВ є добровільною. Сплата єдиного податку є обов"язковою.