Очень вам благодарна за такое подробное видео. Меня подвела аудиторская компания, которая вела наш ФОП, хотя вот исправно брали деньги. Теперь я стараюсь во всем разбираться сама, и только на некоторые отчеты пользуюсь услугами бухгалтера. Эти отчеты решила подать сама. Дополню вас: - во всех документах исправляем дату на сегодня, т.к. выбирая для подтягивания данных предыдущий отчет, дата соответственно проставляется по старому отчету - в 20-ОПП помимо графы 2 заполняем еще и графу 9 (смотрите памятку под отчетом, там четко расписано, какую цифру ставить в какой ситуации) В любом случае, если что-то неправильно, вам придет отбойник с подсказкой, что исправить, но вот если вы дату старую указали, то они просто принимают документ, у меня так было, я подала еще один отчет с правильной датой, который тоже принялся.
Как вы реально облегчаете фопам жизнь!Очень благодарна.) Если будет время запишите видео для фоп 2 группы которые не помещаются в единый налог . Многие просто не показывают наличку,но это тоже не выход.
Спасибо, чуть почистила, а то ключ менялся, и меня получилось 2 кассира, один на старом ключе, и один на новом уже... Старого уволила благодаря вам :) спасибо
Итакситуация такая, ФОП закіл деятельность, через день, два, неделя - вспоминает, что не снял с реестрации Прро, соответственно и Кассира. Решения проблемы сейчас нет, ни через ДПС ни через ту организацию, через которую открывалась Прро ( в моем случае это чекбокс). Единственны вариант который имеет место жить, это снова подавать заявку на открытие Фоп- после снимать все с регистации. После закрывать ФОП.
Добрый день, Светлана Николаевна. По вашему совету позвонила на "гарячую линию" ДФС, получила ответ - отчёт за отпускницу сдавать нужно, но подать отчёт так и не удалось. В квитанции основные ошибки: отсутствие додатков, при добавлении пустых додатков - претензия к гр.091(почему стоит Х) и, на мой взгляд основная, гр. 101, которая должна заполняться согласно инструкции 236, у меня стоял "0", поскольку человек не работал, а система, очевидно требовала поставить 1. Но если поставить 1, возникнет вопрос, почему не начислена зарплата. Одним словом, замкнутый круг. Из всего этого я сделала вывод, что отчёт в моем случае либо не подаётся, либо система не достаточно отлажена. Я Вам об этом пишу для информации, ведь в жизни бывают разные ситуации. А Вам большое спасибо за то, что отозвались, не отмахнулись, как от назойливой мухи. Дай Бог Вам здоровья и всяческих успехов!
Божн, какая вы у меня молодец. А теперь смотрите что я нашла по ваше у вопросу Єдина працівниця фізособи-підприємця пішла у грудні 2015 року у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, після закінчення якої вона планує використати відпустку для догляду за дитиною до 3 років. Чи потрібно цьому підприємцю подавати звіт з ЄСВ без сумових показників? ф. № Д4 з ЄСВ: подавати чи ні На жаль, потрібно. Від обов’язку подавати звіт № Д4 звільнені тільки ті роботодавці, у тому числі й фізичні особи - підприємці, які не використовують працю фізичних осіб на умовах трудового або цивільно-правового договору. Це прямо вказано в п. 11 розд. II Порядку № 435*. * Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435. У період відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною за працівницею зберігаються місце роботи та посада ( ч. 3 ст. 2 Закону про відпустки). Тобто вона продовжує перебувати з підприємцем у трудових відносинах. Таким чином, уникнути подання звіту не вдасться. Так які ж таблиці звіту за формою № Д4 формувати на єдину працівницю, яка перебуватиме в таких відпустках, а не працюватиме? У звіті за формою № Д4 на працівницю, яка перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до 3 років: - у таблиці 5 заповнюєте рядок у місяці початку та закінчення такої відпустки з відповідним кодом категорії особи у графі 7; - у таблиці 6 заповнюєте рядки тільки в тому випадку, якщо їй у звітному місяці нараховували виплати, які включаються до бази справляння ЄСВ, або щодо неї робили доплату до мінімального страхового внеску. Рядки без сумових показників, але з кількістю календарних днів перебування в трудових відносинах формувати щодо такої працівниці не потрібно! Старая статья, но информативная. Наложите информацию на новый отчет и проверьте не было ли изминений в статьях на которые ссылается автор..... но у меня на сегодня другая информация, что мол за декретчитцу отчитывается ФОНД СОЦ СТРАХА , ЯКОБЫ ОН ДАЕТ ЕЙ СТАЖ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА. ВЫ ЕСЛИ ВАМ НЕ СЛОЖНО ПОЗВОНИТЕ В ЭТОТ ФОНД И СПРОСИТЕ, МОЛ ЕСЛИ ОНИ НЕСУТ СЕЙЧА ЩА ДИКРЕТЧИЦУ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ТО ВАМ МОЖЕТ НЕ СТОИТ ТРИ ГОДА ПДРЯД ЯКОБЫ СОХРАНЯТЬ ЗА НЕЙ МЕСТО. А ЭТО И ТАК ПОНЯТНО. С 2015 ( СТАТЬЯ ВЫШЕ) МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
Пошли звонки из налоговой по поводу несовпадения общей чистой прибыли по году и суммы чистой прибыли в ЕСВ1. А как они могут совпасть, если в ЕСВ1 вы ставили в убыточных месяцах 0,00 (так написана программа), а в Ф2 вы поставили реальную сумму дохода - реальную цифру расхода, т е с учетом убытка. Как они могут совпасть? Теперь ОНИ ломают голову : что делать? Месяц мы - теперь их черед...
@@NOVINIFOP Но это не значит, что Вы поступили правильно и что Вас не тронут. Ведь имея одинаковые помесячные суммы, сразу видно, что Вы не выполнили трребования инструкции на 2021
Доброго дня. Я використовую ПРРО від Вчасно каса. Хочу перейти на ПРРосто. Підкажіть будь ласка як правильно це зробити? Потрібно подавати знову 20-ОПП, а потім 1-ПРРО чи якось інакше?
Светлана Николаевна, добрый день. Простите, что обращаюсь не по теме, но уже мозги кипят, а наткнулась на Ваш канал случайно сегодня. Я не могу подать объединенный отчёт за единственную сотрудницу, которая уже два года находится в отпуске по уходу за ребенком. Помогите, пожалуйста, если это возможно.
Солнце, мое, чем? Помочь. Вопроса нет. Просто сделать вместо вас?. У меня есть целый раздел по отчетностям по есв, но вот декретного отпуска там точно нет.... я даже не знаю чем вам помочь. Попробуйте сформировать отчет в фри звите. Как это делать на канале тоже есть видео
Светлана Николаевна, дело в том, что декретный отпуск и уход в отпуск по уходу за ребенком оформлены и за это отчитались. Вопрос: что я должна показать в Д1, если категория ЗО-20 считается ошибкой при категории дохода - 1 (зарплата не выплачивается). И вообще, нужно ли подавать отчёт за такого сотрудника?
В чекбоксе при регистрации подаётся и 1 прро и 5 прро и 20-опп, просто вы в чекбоксемкнопки нажимаете, а чекбокс подает это за вас!!!!! . Заходите в эл кабинет свой и увидите все эти заявки в месяц регистрации на чекбоксе🧐
Добрий вечір.Ліквідуюсь.Хотіла здати 20ОПП.Прийшла відповідь,що платник не перебуває на обліку в ДПІ з 8.06(дата ліквідації).В облікових данних платника у відом.про об.оподаткування в даті зняття з обліку стоїть 8.06. Можна не переживати?
Добрий день.Вибачте що знов Вас турбую але в мене не прийняли ні 1ПРРО ні 5ПРРО все також відповідь "платник не перебуває на обліку з 8.06",А обл.данних ПРРО активний.Що робити?:(((
Подскажите пожалуйста, вопрос не по теме, земля находится в собственности под автостоянку, в черте города. Надо в этом году подавать декларацию и платить налог на землю? Спасибо за ответ.
Добрый вечер, спасибо за вашу работу, а не подскажите, если срок действия ключей старшего кассира закончился, как удалить старые и добавить новый ключ подписи,касса остаётся та самая
Добрий день. ПОмогите, пожалуйста. Сдала отчет и случайно неправильный квед указала (с температурой отчет делала). Как теперь исправить. Подать еще раз деку. звитну или нову звитну? Спасибо за ответ.
О нет. Не беспокойтесь. Подавать новую не вижу смысла. Эта информация не влияет на ваш задекларированный доход и оплаченные налоги и начисление пенсии. Так что я рекомендцю выпить чашечку чая и забыть об этом))) но если ыам будет легче то подавать нужно НОВУ ЗВИТНУ
@@NOVINIFOP спасибо за ответ. но я думаю влияет. так как у меня 1 гр. я квед указала для 2 гр. клацнула он автоматически добавился не проверила. Теперь переживаю, прям температура подскочила опять, а квитанция зеленая.
Скажите пожалуйста.устанавливали чекбокс сначала ощадовским ключом каса активировалась а кассир не активировался , потом открыл приватовский ключ кассир активировался , теперь хочу закрыть перейти на другой .пишет при видаленні з дпс сталась помилка.
Сначала нужно было удалить старыми ключами все ( 5-прро) подать либо удалить из чекбокса касира , а потом зарегить нового новыми ключами. Но теперь пишите в чекбокс поддержку, они мне решили такой вопрос. ДА И ЕЩЕ АКТИВИРУЙТЕ ВАШИНОВЫЕ КЛЮЧИ ЧЕРЕЗ ЭЛ КАБИНЕТ. ПОДАЙТЕ ДОВИДКУ ПРО ВИДСУТНИСТЬ ЗАБОРГОВАНОСТИ
Подскажите пожалуйста,а если был чекбокс и кассир к нему,а потом чекбокс сняли,и поставили вчасно кассу. В таком случае нужно кассира менять или достаточно просто снять 1прро?
Подскажите пожалуйста,сначала подала 1прро с кашалот,его приняли,но я потом решила работать с Сота каса, 5прро о регистрации кассира сделала с Сота Каса и так работаю. Можно так работать?
Посмотрите в эл кабинете что бы не задвоилась регистрация 1 прро . В разделе обликови дани. Е ли задвоиламь а точка торговая 1, то ту просто нужно удалить
Добрый вечер, пересмотрела ваши видео, у меня остаётся вопрос нужно ли вести учёт товаров ( магазин автозапчасти)? Если надо это делать, подскажите , как? Могут ли быть это обычные накладные или они должны быть только налоговые? Нужно ли на эту группу товаров писать код УКТ ЗЕД? Может есть видео где вы говорите об этом, киньте ссылку🙏🏻🙏🏻🙏🏻. Сейчас устанавливаем программу торгсофт и ПРРО .
Нет учет по автодеталям не нужно, но первичка должна быть. Обычные накладные -да, укт зед указывается если вы детали разговариваете. А если покупаете на тер украины , то нет