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✅ Cómo rellenar el MODELO 303 IVA casilla por casilla ✍🏼 [2024] 

Quipu
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La guía definitiva sobre cómo rellenar el modelo 303 de IVA para autónomos y PYMES paso a paso en 2024, actualizado con las nuevas casillas.
El CEO de Quipu, Roger Dobaño, nos da una explicación magistral sobre este modelo tributario de obligada presentación e intenta que todos podamos entender estos temas fiscales tan complicados.
*Corrección*:
24:20 En la casilla 60 hay que indicar Ventas de bienes fuera de la UE, y en la casilla 120 Ventas de servicios fuera de la UE +Ceuta/Melilla/Canarias; tal como se explica anteriormente en el vídeo.
#Modelo303 #Autónomos #impuestos
⏰ ÍNDICE DE CONTENIDOS
00.00 Introducción sobre cómo rellenar el Modelo 303 IVA casilla por casilla
0:53 Bloques: Identificación (1) y Devengo (2)
2:26 Bloque: (3) liquidación
3:10 IVA devengado
4:28 Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios (casillas 10 y 11)
7:58 Casillas 12 y 13
8:06 Inversion del sujeto pasivo
8:50 Modificación de bases y cuotas (casillas 14 y 15)
9:55 Recargo de equivalencia
12:26 Modificación de bases y cuotas del recargo de equivalencia (casillas 25 y 26)
12:40 Casilla 27: Total cuota devengada
12:59 Rellenado automático del IVA devengado
14:13 IVA deducible
14:35 Operaciones interiores (casillas 28, 29, 31 y 31)
16:30 Importaciones (casillas 32, 33, 34 y 35)
17:38 Adquisiciones intracomunitarias (casillas 36, 37, 38 y 39)
18:37 Intracomunitarias en Quipu y bienes de inversión
19:19 Casillas 40, 41, 42, 43, 44 y 45
20:19 Casilla 46
20:42 Página 2: Actividades en Régimen Simplificado
21:10 Página 3 Modelo 303 IVA
22:16 Entregas intracomunitarias (casilla 59)
23:19 Exportaciones (casilla 60)
23:31 Casilla 120
24:26 Casilla 122
26:00 Casillas 123, 124 (nuevas casillas en 2022)
31:40 Régimen de criterio de caja (casillas 62,63, 74, 75)
32:12 Resultado
33:29 Casilla 110
34:39 Casillas 78, 87
37:05 Bloque: (7) Ingreso
37:40 Bloque: (4) Compensación
38:05 Bloque (5) Sin actividad
38:35 Bloque (6) Devolución
39:10 Bloque (8) Complementaria
39:55 Resumen de cómo rellenar el modelo 303 IVA
40:05 Conoce el programa de facturación que rellena los impuestos de forma automática
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2 авг 2024

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Комментарии : 93   
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
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@joel42212
@joel42212 3 месяца назад
segundo trimestre quiere decir los impiuestos de los meces de enero febrero y marzo ??
@MrPauote
@MrPauote Год назад
Vídeo de gran utilidad y fácil de entender dada su complejidad 👏
@tarik15d1551
@tarik15d1551 Год назад
este hombre es un crack, necesitamos más personas como tú.
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
Mil gracias! 🙌
@guillemmoreso463
@guillemmoreso463 Год назад
Muchas gracias super claro
@luciapuyperez5450
@luciapuyperez5450 Год назад
¡Muchas gracias! Súper útil el vídeo, gracias.
@PEPE-h1g
@PEPE-h1g 18 дней назад
ESPECTACULAR. SUPER UTIL. MUCHAS GRACIAS
@user-ft2pf3io7j
@user-ft2pf3io7j 4 месяца назад
Muchas gracias por el vídeo. Muy bien explicado. De verdad, muchas gracias.
@cjc3488
@cjc3488 5 месяцев назад
Brutal explicación! Gracias 🤩
@danivilla2517
@danivilla2517 Год назад
muchas gracias por esta información es de valorar tu trabajo.
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
¡Muchas gracias Dani! 🙌
@la_transicion_hecha_cancion
Perfecto, muchas gracias!
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
De nada!
@perolanegra8620
@perolanegra8620 9 месяцев назад
Buff... tengo un examen y no he entendido mucho del tema y este vídeo me ha salvado. Gracias por el contenido, eres un excelente profesional.
@Quipuapp
@Quipuapp 9 месяцев назад
¡Muchas gracias! 😊
@manelcarcano3990
@manelcarcano3990 9 месяцев назад
muchas gracias Roger
@Quipuapp
@Quipuapp 9 месяцев назад
Gracias a ti, Manel!
@mauropedras2948
@mauropedras2948 4 месяца назад
Tengo mañana examen y estoy jodido, confío en ti
@gonzalosantacruz5491
@gonzalosantacruz5491 6 месяцев назад
Buenos días. Magnífico vídeo, muchas gracias de ante mano. Una duda respecto a una importación. El base de esa importación digamos que lo he pagado en diciembre (4ºT), pero el IVA correspondiente en la aduana lo he pagado en enero. ¿dónde debería informar de esa importación, en el 303 que relleno en enero para el 4ºT o bien en el siguiente, ya que el IVA lo he pagado en el 1ºT? Gracias!
@nataliags8620
@nataliags8620 4 месяца назад
muchas gracias por el video, en caso de no facturar en un trimestre pero si tener gastos, se pondrían, no?
@nicokoufakis7003
@nicokoufakis7003 Год назад
Hola! Tengo entendido que en la casilla 12 sólo se ponen las facturas con inversión del sujeto pasivo (he leído que deben ser de origen español, aunque no lo acabo de entender), por lo que si yo he adquirido un producto software de una empresa estadounidense, debo ponerlo ahí? En el caso que no deba ponerlo, dónde tendría que apuntarlo? Gracias!
@Luis.P.B.
@Luis.P.B. Год назад
Hola, en el caso de una llc que vende en Amazon y que este último retiene el iva repercutido, como debe presentarse el formulario? En mi caso no hago importaciones, compro en local.
@isabelmartinezz
@isabelmartinezz 6 месяцев назад
Tengo una duda respecto a la casilla de información de entregas intracomunitarias, si yo hago una factura a una empresa alemana porque les he asesorado por ejemplo, es un servicio que doy, y estoy dado de alta en el ROI entiendo que tengo que informar a hacienda de esa factura en la casilla 59, pero también tengo que hacer el modelo 349, entonces mi pregunta es. ¿Si ya presento el modelo 349 tengo también que volver a informar a Hacienda con la casilla 59.? Es decir ¿tengo que informar dos veces a hacienda?. Gracias.
@VanessaPipiripingo
@VanessaPipiripingo 6 месяцев назад
Muchas Gracias por el vídeo Roger, súper útil! Yo tengo una duda respecto a como rellenar la casilla de iva devengado. La mayoría de mis ingresos son directos de cliente final por lo que siempre he rellenado esta casilla con el importe sin iva pero incluyendo el irpf, pero este trimestre he tenido una factura de empresa por lo que no me queda claro que base imponible tengo que poner en la casilla. Porque en mi factura está la base imponible más el iva menos el irpf, tengo que poner esta base imponible o el importe final menos el iva? No encuentro nada que hable sobre este tema 😵‍💫
@Astralinfinito
@Astralinfinito 8 месяцев назад
Roger, si la empresa para la que presto servicios está en Canarias y ahí no hay iva, también tiene que presentarse el modelo 303?
@miguelangelizzo4241
@miguelangelizzo4241 6 месяцев назад
Hola Roger, antes de nada, decirte que tus videos son excelentes, y una pregunta porfa: este modelo 303 es acumulativo igual que el 110 de IRPF, o en este 303 sólo tengo que poner el IVA soportado y repercutido del trimestre que estoy declarando?. Muchas gracias.
@falialvarez
@falialvarez Год назад
Muy didáctico. Entiendo que si estamos en doble epígrafe, una en régimen general y otra como exento de iva ( 864:Guionista), en este modelo solo pongo los gastos y beneficios de la que tiene iva , haciendo caso omiso a la otra como si no existiera (obviamente en este modelo, no en el 130)
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
Hola! Si tienes dos actividades una exenta y otra no probablemente estés en lo que se conoce como prorrata de IVA, debes calcularla para presentar tus impuestos correctamente, consulta con tu asesor/a de confianza para hacer este cálculo. ¡Un saludo y gracias por comentar!
@annad5589
@annad5589 Год назад
Muy bien explicado pero igualmente el modelo 303 tiene tela 😅 Creo que probaré Quipu a ver que tal porque sinó seguro que algún error cometo 😬
@jlfaullon
@jlfaullon 6 месяцев назад
Hola, excelente video, he entendido muchas cosas. Tego una duda, una empresa extranjera no establecida en España pero con IVA y ROI, solo vende por Marketplace, y el MarketPlace al ser el sujeto pasivo es el que declara el IVA (ventas B2C), la base imponible de estas ventas ¿en que casilla se registran si se registran?, seria la 120. y ¿en el modelo 390?. Muchas gracias
@cjavibv.4204
@cjavibv.4204 13 дней назад
Si me doy de baja en el primer trimestre. Debo realizar igualmente las demás declaraciones del año? Declarando 0?
@beg_ferher3438
@beg_ferher3438 6 месяцев назад
En la casilla 28 meto también las adquisiciones intracomunitarias aunque ya la halla puesto en la casilla 36?
@miguelangelizzo4241
@miguelangelizzo4241 4 месяца назад
Hola, muy buenas. Te quería preguntar cómo puedo desgravar el IVA de las facturas de publicidad de Google Ads, estoy recién dado de alta y cuando descargo la factura para confeccionar el Mod. 303, vaya sorpresa, me encuentro que no tienen incluido el IVA. Desde ya, muchísimas gracias.
@AlbertoVilchesGarcia
@AlbertoVilchesGarcia 24 дня назад
El IVA se va acumulando conforme van pasando los trimestres al igual que el IRPF, cierto?
@itsalexcm
@itsalexcm Год назад
Hola. Excelente explicación, muchas gracias. Duda: Si el total de facturas recibidas da negativo, ¿cómo se cumplimentan las casillas 28 y 29? (En mi caso concreto solo tengo como gasto una factura en negativo que fue un reembolso). Muchísimas gracias.
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
Hola Alex! Debes informar la base de esta factura en la casilla 40 y el IVA en la 41 con signo negativo ya que en su día te deduciste estos importes y ahora debes indicarlos con signo negativo para devolverlo. Resultado de la casilla 27 - (-xxx) será el resultado a pagar en el modelo 303.
@claudianoemi6342
@claudianoemi6342 Год назад
Hola, lo primero agradeceros toda la información y la ayuda que aportais. Ahora la pregunta:El 303 incorpora en el 2023 las casillas 150, 151 y 152 para el tipo 0%. Mi pregunta es si en esas casillas hay que incluir las operaciones de venta con Inversión del Sujeto Pasivo para facturas emitidas a promotoras, constructoras, por el artículo 84 uno 2º. f. de la ley del iva. Y si es así, si hay que seguir incluyendo esta información en la casilla 122, del apartado Información Adicional de la página 3. Muchas gracias Un saludo,
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
Buenas Claudia, en las casillas 150, 151 y 152 se indicarán aquellas operaciones sujetas pero con tipo 0% por los ajustes gubernamentales de 2023. Las operaciones con Inversión del Sujeto Pasivo seguirán siendo indicadas en su casilla habitual. casilla 122 o casilla 61 cuando lo requiera.
@Jorgeidem
@Jorgeidem Год назад
Hola, primero de todo, muchas gracias por el vídeo y por el canal. En segundo lugar, disculpa, me quedan dudas sobre si en la casilla 60 y en la 120 se han de poner los BIENES o los SERVICIOS intracomunitarios y viceversa, estoy justo ahora mismo rellenando esa parte
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
¡Hola Jorge! En la casilla 60 debes indicar el importe de las ventas fuera de la Union Europea. En la casilla 120 debes indicar el importe de la prestación de servicios fuera de la UE. ¡Un saludo!
@manolitosanchez
@manolitosanchez 9 месяцев назад
Gracias por la pregunta y la aclaración, Jorge y @@Quipuapp, es que hay un momento en el que el presentador lo dice al revés (una confusión la tiene cualquiera ^_^)
@gawebklaus
@gawebklaus Год назад
Gracias por la información. En el minuto 35 se recomienda no solicitar la devolución del IVA acumulado en caso de que sea negativa. ¿Si se hace así, entonces ese IVA negativo se pondría en la casilla 110 del periodo 1 del año siguiente?
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
Hola Aitor! Correcto, en la casilla 110 importes a compensar de periodos anteriores. Gracias por comentar
@designbert
@designbert Год назад
Hola buenas! No entiendo la diferencia entre la casilla 110 y la 78 de compensación. Muy buen vídeo y bien explicado!!
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
Hola Alberto! gracias :D En la Casilla 110 ponemos el total de resultados negativos de periodos anteriores y en la casilla 87 lo que me queda a mi favor una vez descontado lo anterior.
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
Un ejemplo: Presentaste el 303 2T y salió 1000 euros negativo y no solicitaste la devolución (lo guardas para el siguiente por si sale positivo.) Presentas el modelo 303 3T y te sale a pagar 500 euros Casilla 110. Indico 1000 euros (Es el total que me debe del 2T) Casilla 78. Indico 500 euros (Es lo que tengo que pagar por el 3T y le digo que lo coja de lo que me debe) y en la Casilla 87: Indico 500 euros ( Es lo que todavía me debe Hacienda y ya haremos cuentas en el 4T)
@designbert
@designbert Год назад
@@Quipuapp ejemplo es válido si estás presentando por ejemplo la de 4T no? Es decir ya presentada en Abril la 2T te sale 1000 a devolver y presentada la 3T te sale 500 a pagar en el 303 del 4T pones los 1000 en la 110 y los 500 en la 78?
@conchiargibay8170
@conchiargibay8170 Год назад
Hola!! Primero, muchas gracias por el vídeo, muy bien explicado, me ha servido de gran ayuda. Me queda duda en lo que respecta a las facturas rectificativas. Yo tengo un par de ellas en las que, en la misma factura tengo cargos, por productos nuevos comprados, y abonos, por devolucion de producto. En una , la base imponible resultante es negativa, pero en la otra, positiva. ¿ como hago? ¿ desdoblo la factura o considero toda ella rectificativa independientemente del signo?🤔
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
Hola Conchi! Una factura nunca puede ser ordinaria y a la vez rectificativa, ya que cada una de ellas debe llevar su serie y su numeración de forma individual. Por lo que comentas tienes una factura de compra donde se indican conceptos de abono. No te preocupes esta factura al final debe tener una base imponible ( base positiva-negativa) y una cuota de IVA ( Positiva-Negativa). Y un total factura que es lo que pagaste por esta operación. La factura debe incluir una única base, una única cuota y un único total. Si es así, indäicala como el resto sino debes acudir a tu proveedor para que la haga correctamente.
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
Hola Conchi! Una factura nunca puede ser ordinaria y a la vez rectificativa, ya que cada una de ellas debe llevar su serie y su numeración de forma individual. Por lo que comentas tienes una factura de compra donde se indican conceptos de abono. No te preocupes esta factura al final debe tener una base imponible ( base positiva-negativa) y una cuota de IVA ( Positiva-Negativa). Y un total factura que es lo que pagaste por esta operación. La factura debe incluir una única base, una única cuota y un único total. Si es así, indícala como el resto, sino debes acudir a tu proveedor para que la haga correctamente.
@conchiargibay8170
@conchiargibay8170 Год назад
Ok, muchísimas gracias!!
@pabloalenfeal9982
@pabloalenfeal9982 9 месяцев назад
Muchas gracias por el video, muy claro y explicado al detalle. Me queda una duda, tengo unas facturas para meter en el IVA deducible. Unas son facturas que deducen el 10% y otras el 21%. Fui a hacienda la semana pasada a preguntar y me dijeron que metiera en la casilla 28 las del 21% y en la casilla 30 las del 10%, pero viendo el video ahora no me parece que sea así. Muchas gracias!
@Quipuapp
@Quipuapp 9 месяцев назад
Hola Pablo! Me alegro de que el video haya sido útil para ti. En cuanto a tu pregunta, aquí tienes un artículo de nuestro blog, sobre el IVA deducible, que podría serte de ayuda! 😊 getquipu.com/blog/que-es-el-iva-deducible/
@pabloalenfeal9982
@pabloalenfeal9982 9 месяцев назад
Muchas gracias @@Quipuapp , solucionado
@jesusernestofarfanvillegas2145
@jesusernestofarfanvillegas2145 Месяц назад
De dondes salio la base de los 8444,54?
@Ericovich
@Ericovich Год назад
Los ingresos online recibidos de algún país de la Unión Europea de por ejemplo royalties generados de alguna canción sin ser operador intracomunitario en que casilla irían?
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
Hola! En estas casuísticas tan particulares lo mejor es que lo consultes con tu asesor de confianza. Un saludo!
@gretagianvittorio8806
@gretagianvittorio8806 Год назад
Hola! tengo una duda sobre la pagina 2, si tengo ventas y compras de varios países (europeo y no) debería sumar el total o solo incluir la compra que son los ingresos? Muchas gracias!
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
Hola, siempre debes informar de la base en la celda correspondiente y si la factura es interior debes informar la base y la cuota de IVA en las casillas que correspondan. Esto aplica a las facturas interiores, intracomunitarias e importaciones.
@andreapino7110
@andreapino7110 9 месяцев назад
Hola Quipu, muchas gracias por la explicación, en mi caso tengo una actividad de fisioterapeuta de caballos y personas con servicios en España y la Union Europea, lo que se declara en la casilla 59 lo tengo claro pero los demás servicios exento de IVA donde los debería de poner?. casilla 120? los clientes son de España y de la Union Europea.
@Quipuapp
@Quipuapp 9 месяцев назад
Hola Andrea! Gracias por tu comentario! 😊 Para obtener una respuesta más precisa a tu pregunta y poder asesorarte según tu caso particular, te recomiendo ponerte en contacto con un asesor fiscal experto. Si todavía no dispones de uno, puedes rellenar este formulario para obtener información sin compromiso sobre nuestro servicio de gestoría online: asesorias.typeform.com/to/GPhrCCda?typeform-source=getquipu.com
@yolandafernandez4723
@yolandafernandez4723 Год назад
Hola , Nosotros presentamos el IVA mensual ,y este mes solo hemos emitido una nota de abono con IVA del 21% que correspondea problemas de calidad. ¿lo marco en negativo en la casilla 7 y 9 o en las casillas 25 26?
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
Hola Yolanda! Has realizado una factura rectificativa por un abono de un servicio prestado facturado con anterioridad, bien, en este caso en la casilla 7 y 9 debes indicar los ingresos y este no lo es. En las casillas 25 y 26 debes indicar las modificaciones de bases y cuotas, aquí SI lo debes incluir, si estás en el régimen de recargo de equivalencia. Si no lo estás para esta operación debes indicarlo en las casillas 14 y 15.
@user-tx2yb3uv6n
@user-tx2yb3uv6n 11 месяцев назад
Muy bien explicado. Gracias . Pero si la adquisición intracomunitaria es del 0% , como ha de informarse en las casillas 10 y 11 y 36 y 37?
@Quipuapp
@Quipuapp 10 месяцев назад
Si tienes una adquisición intracomunitaria sujeta al tipo impositivo del 0%, debes informarlo de la siguiente manera: en las casillas 10 y 36, ingresas el importe total de la adquisición antes del IVA; luego, en las casillas 11 y 37, indicas que la cuota tributaria es igual a cero (0) debido al tipo impositivo del 0%. ¡Gracias!😊
@diegoreimunde3947
@diegoreimunde3947 11 месяцев назад
Hola, enhorabuena por el video!! pero tengo una duda. En mi caso, parte de mis ingresos (facturo) como autónomo están exentos de IVA. ¿Esto tiene alguna implicación?¿Se deben incluir estos ingresos?¿donde? Muchas gracias de antemano
@Quipuapp
@Quipuapp 10 месяцев назад
¡Hola!👋🏻 Los ingresos exentos de IVA sí deben incluirse en el Modelo 303. Aunque no generen IVA, forman parte de tu facturación y deben declararse. En el Modelo 303, estos ingresos se incluyen en las casillas 10 y 11, que son específicas para operaciones exentas. ¡Gracias!
@manolitosanchez
@manolitosanchez 9 месяцев назад
Gracias,@@Quipuapp , pero la 10 y la 11 son para Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios, no?
@brunoalva1
@brunoalva1 Год назад
Hola. Gracias de Antemano. Estoy teniendo problemas con éste modelo. Mi caso es el siguiente. Yo el año pasado acumulé a compensar 1000 euros y ahora estoy en el primer trimestre de este año me sale a pagar 1500 euros y tendría que pagar 500 euros. No sé cómo rellenar las celdas 110, ni 77. Básicamente son las 3 celdas que tratan de la compensación. No sé si pudieran echarme una mano. Gracias.
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
Hola Julia! En este caso en particular debes indicar en la casilla 78 el importe a compensar 1000. Nada más. Ya que el importe a compensar es inferior al resultado de tu declaración.
@brunoalva1
@brunoalva1 Год назад
@@Quipuapp muchas gracias.
@cesar54es
@cesar54es Год назад
no entiendo bien lo de las importaciones. Si compro a china tomates por 1000. la factura de china me viene sin iva. es la aduana la que me repercute el iva. ahora, la aduana vallorará el producto y le pondrá un iva y por sus servicios aduaneros pondrá otro iva. ¿quieres decir que el primer iva va en general y el segundo en importaciones?
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
Hola Cesar! Se te aplicará en el DUA el IVA a la importación correspondiente a los bienes importados y por otro lado el IVA correspondiente a los servicios del agente de aduanas por el despacho de la mercancía.
@jesusernestofarfanvillegas2145
@jesusernestofarfanvillegas2145 Месяц назад
Porque ese formulario no tiene las casillas 150 y 153 en IVA DEVENGADO ??
@Quipuapp
@Quipuapp Месяц назад
Hola 👋 Porqué cuando se hizo el vídeo no estaban los nuevos tipos de IVA que hay ahora: En las casillas 150, 151 y 152 se harán constar las bases imponibles gravadas al tipo del 0% y las cuotas resultantes. En las casillas 153, 154 y 155 se harán constar las bases imponibles gravadas al tipo del 5% y las cuotas resultantes. Pero funcionan igual que las casillas para el IVA del 4%, 10% y 21%
@mateolopezperez2007
@mateolopezperez2007 Год назад
K pasa si se m olvidó poner las rectificativas de proveedores negativas en otros trimestres?
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
¡Hola Mateo! Debes ponerlas en el trimestre en curso ya que te dedujiste un IVA que debes compensar por esta rectificativa negativa. ¡Un saludo!
@mateolopezperez2007
@mateolopezperez2007 Год назад
@@Quipuapp no porque yo me la restava manualmente el resultado sería el mismo ya fui hacienda y me dijeron k lo dejara así al no variar el resultado no pasaría nada en caso de inspección
@helenaegea6934
@helenaegea6934 Год назад
Si tengo una importacion de China, en la cual no aparece mi C.I.F. y en aduanas han declarado lo que les ha dado la gana como lo aplico al 303? Debo de contabilizar por igual la factura del proveedor como vienes corrientes y Iva 0 y por otro lado la base imponible de aduanas en la casilla de importación con su respectivo Iva ?
@helenaegea6934
@helenaegea6934 Год назад
Y al no tener cif, debería ponerla solo en el modelo 130? Y en el 303 poner solo la parte de Iva de aduanas ? Tengo mucho lío con este tema 🤣
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
Hola Helena! En una importación de bienes con el consiguiente despacho de aduanas se debe separar el objeto de la compra de los gastos de despacho de aduanas, transitario e impuestos asociados. Te recomiendo consultes con tu asesor de confianza.
@SoyautistaPols
@SoyautistaPols Год назад
escucha en los bienes de inversión se debe dividir la cantidad entre 16 por q no se puede deducir todo de golpe?? porque es entre 16? porque se supone q va a estar 4 años en la empresa mínimo y en 4 años hay 16 trimestres y por eso se divide /16?? me lo dijo mi profe pero vamos..
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
La AEAT publica unas tablas donde puedes ver durante cuantos años se permite amortizar cada bien de inversión según su naturaleza. También incluye el porcentaje anual. NO se divide nada entre 16 ya que un bien de inversión puede estar 4 años o 6. Se deduce todo el IVA en el trimestre de la compra y se deduce como gasto anual el % que indique la AEAT. Multiplicado por dos si eres un autónomo o empresa de reducida dimensión.
@Alechin2003
@Alechin2003 10 месяцев назад
¿Y la página 4? ¿en cuales casos hay que rellenarlo?
@Quipuapp
@Quipuapp 10 месяцев назад
¡Hola!😊 La página 4 del Modelo 303, se emplea en situaciones especiales relacionadas con el IVA, esto incluye operaciones intracomunitarias, inversiones del sujeto pasivo, ventas a distancia a otros países de la Unión Europea y requisitos específicos de algunas comunidades autónomas.
@pacogarrido2193
@pacogarrido2193 9 месяцев назад
Ahora es de forma electrónica y mi duda es en qué momento firmas y envías la declaración y en qué momento pagas domiciliando
@Quipuapp
@Quipuapp 9 месяцев назад
Hola!😊 Para presentar el modelo 303 de forma electrónica en España, debes firmar y enviar la declaración a través de un certificado digital o sistema de identificación electrónico aceptado por la Agencia Tributaria. Respecto al pago, si has elegido la domiciliación, el importe correspondiente se cargará en tu cuenta bancaria en la fecha de vencimiento indicada en la declaración del trimestre en cuestión. Si tienes dudas, te recomiendo consultar la información específica proporcionada por la Agencia Tributaria. sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ayuda/consultas-informaticas/presentacion-declaraciones-ayuda-tecnica/modelo-303.html Gracias!
@pacogarrido2193
@pacogarrido2193 9 месяцев назад
@@Quipuapp muchas gracias
@anafornieles39
@anafornieles39 9 месяцев назад
No se puede explicar mejor!!
@Quipuapp
@Quipuapp 9 месяцев назад
Muchas gracias Ana! 🫶🏻
@hectorcampelloirles3248
@hectorcampelloirles3248 Год назад
La base imponible en regimen general pones el valor de las facturas con el iva o sin el iva??
@Quipuapp
@Quipuapp Год назад
¡Hola Héctor! Debes poner el valor sin IVA Gracias por comentar y un saludo!
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