maaf pak mau menanyakan di form lanjutan , poin 15.a - pph final , ada nominal 2.500.000,- itu berasal dari mana ya pak , dan apakah nominal tersebut harus dibayarkan ke pajak ?, mohon informasinya dan terima kasih.
Pada bagian awal itu kan kita memilih nomor HP atau email untuk mengirim token, klo boleh tau token itu fungsinya untuk apa? Apakah akan berfungsi dikemudian waktu? Terimakasih
pak, thn 2022 kita ada penghasilan final dan tidak, nah kita ada pph 25 ..thn 2023 penghasilan kita final semua..dr tutorialnya kan kalo pph final itu spt badannya nol..gimana ya dengan pph 25 yg sdh kita angsur..ada pilihan ga selain direstitusi?
kk, maaf saya mau tanya..saya sudah sampai ke bagian terakhir yg mau upload laporan keuangan,sudah saya bentuk pdf kok di file tertulis dokumen belum berbentuk pdf..dan kode verifikasi saya masukkan dan saya submit kok ada tulisan tertulis invalid ya...pdhl barkode bawah saya barkode thu sudah tertulis betul cv saya.
Mau tanya Pak, kalo penghasilan atas konstruksi kita ga dipotong PPh 4(2) oleh lawan transaksi, apakah kita bisa setor sendiri? Itu mekanismenya seperti apa
Jika perusahaan pelayaran yang mendapat omset murni dari jasa sewa kapal saja (tidak ada omset lain) dan sudah dikenakan pph final pasal 15 dari seluruh omsetnya. Jika perusahaan tersebut mencatat laba bersih, apa akan kena lagi pph badan pasal 29?
Saya mau menanyakan, untuk elemen laporan keuangan HPP di Lampiran II utk item Pembelian apakah yg diakui adalah Pembelian yang disertai Efaktur? Sedangkan Pembelian yang tidak ada Efaktur dimasukkan ke Biaya Lain Lain?
pak klo ada 1 jenis penghasilan konstruksi yg tidak dikenakan ppn dan pph sedang kan penghasilan konstruksi lainnya ada dikenakan ppn dan pph finalnya itu diinput kan di lampiran brp di spt tahunannya pak ?🙏
ka bukannya lampiran 1771-I no. 4 harus diisi dengan total keseluruhan yg dikenakan pph final dr lampiran 1771-IV , lalu penyesuaian nya disi dikolom 5 dengan penyesuaian fiskal positif dr total lampiran II, mohon untuk pencerahannya terima kasih.
Izin tanya, saya sudah download adob nya dan berhasil terbuka tapi ada kendala saat pengisian di lampiran 2, angka yg di masukan tidak bisa menjumlah otomatis ke tabel yg berwarna kuning, mohon solusi nya?
Kalo gabisa di ceklis LK & Transkrip Elemen nya, meskipun sudah isi di Lampiran 8A dan upload PDF, bagaimana ya? apa bisa langsung kirim tanpa ceklis 2 item tersebut?
Kalau ada dua kegiatan, yang satu pengadaan satunya lagi jasa konstruksi (walaupun omzet jasa konstruksi di atas 5 atau 10 milyar, perhitungan laba ruginya tetap dipisahkan antara pengadaan dan konstruksi ya bang?
@@eddy9105kalo usahanya hanya jasa konstruksi saja omset diatas 10M apakah masih hrs bayar pajak lagi? Sedangkan kita sdh dipotong pphnya? Mohon pencerahan
Untuk kontrak yg belum selesai ditahun masa lapor, itu dihitungnya bagaimana, apakan sesuai periode pembayaran yg diterima saja, atu sesuai kontrak?, terima kasih
Met siang.. Saya mau tanya nih, kalau gak semuanya masuk pph final (artinya sebagian adalah jasa konstruksi dan sebagian lagi adalah penjualan barang) gimana ya? Terima kasih
Mohon penjelasannya Pak, apabila perusahaan kontraktor dlm keadaan merugi, untuk no 4 pada Lampiran 1 tidak bisa di tik mines, bgmn ya utk memdptkan nilai no 8 sama dengan nol
Mau nanya kak saya jasa kontruksi sudah dipotong alwan transaksi tetap saya salah input dan sudah terlanjur mbyar SPT apakah bisa pembetulan dan uangnya kira2 bisa kembali
maaf mau tanya kalau sudah dpt email bukti penerimaan elektronik di email tp di djp saya cek belum ada lpaoran terakhir tp di kswp pelaporan 2 tahun terakhir sudah valid... apakah tidak apa2?.. makasi untuk jawabannya semua